Kategorie
biuro rachunkowe online

Kontrola skarbowa – jak się przygotować?

Poradnik krok po kroku

Kontrola skarbowa to jedno z tych wydarzeń w działalności gospodarczej, które u wielu przedsiębiorców wywołuje stres i niepewność. Pojawienie się pisma z urzędu skarbowego często bowiem rodzi pytania: czy dokumentacja jest kompletna, czy rozliczenia zostały wykonane prawidłowo i jak przygotować firmę, aby kontrola przebiegła sprawnie. Dobra wiadomość jest taka, że odpowiednie przygotowanie, znajomość procedur oraz wsparcie specjalistów pozwalają przejść kontrolę skarbową bez chaosu i niepotrzebnych konsekwencji.

W tym poradniku przedstawiamy krok po kroku, jak przygotować się do kontroli skarbowej – od momentu otrzymania zawiadomienia do zakończenia postępowania.

Czym jest kontrola skarbowa?

Kontrola skarbowa to czynność podejmowana przez organy podatkowe (np. urząd skarbowy lub Krajową Administrację Skarbową), mająca na celu sprawdzenie prawidłowości rozliczeń podatkowych, prowadzenia ewidencji oraz przestrzegania przepisów podatkowych.

Może dotyczyć m.in.:

  • podatku VAT,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
  • podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
  • podatków lokalnych i składek ZUS (w ramach współdziałania z innymi organami).

Etap 1: Otrzymanie zawiadomienia o kontroli

Zawiadomienie powinno być doręczone przedsiębiorcy w formie pisemnej. Znajdziesz w nim m.in.:

  • termin rozpoczęcia kontroli,
  • zakres objęty kontrolą (np. wybrane podatki i okres),
  • wskazanie podstawy prawnej działania.

Przykład: Jeżeli urząd planuje sprawdzenie deklaracji VAT za ostatnie 24 miesiące, w zawiadomieniu znajdziesz wskazanie tego okresu oraz tytuł ustawowy – np. art. 281 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ważne: Termin rozpoczęcia kontroli może być wyznaczony z odpowiednim wyprzedzeniem. Masz oczywiście prawo się odwołać, jeśli zawiadomienie zawiera błędy formalne.

Etap 2: Weryfikacja dokumentów przed kontrolą skarbową

Po otrzymaniu zawiadomienia warto:

  1. Przejrzeć księgi podatkowe (np. KPiR, ewidencje VAT).
  2. Zebrać dokumenty źródłowe – faktury sprzedaży i zakupów, umowy, paragony, raporty kasowe, potwierdzenia przelewów.
  3. Sprawdzić zgodność ewidencji z deklaracjami – każda rozbieżność może być punktem zaczepienia dla urzędu.

Wskazówka: Utrzymuj dokumenty w porządku chronologicznym. W praktyce to oszczędza czas w trakcie kontroli. Buduje również pozytywny wizerunek przedsiębiorcy.

Etap 3: Ustalenie osoby kontaktowej w firmie

Jeżeli zarządzasz zespołem – wyznacz osobę odpowiedzialną za kontakt z kontrolerami. Najlepiej:

  • znającą dokumentację,
  • komunikatywną,
  • z podstawową znajomością języka urzędowego.

Przykład: Może to być główny księgowy lub inny pracownik administracyjny.

Etap 4: Przygotowanie dokumentów zgodnie z zakresem kontroli

Organ kontrolny ma prawo żądać dokumentów, które dotyczą przedmiotu kontroli oraz są związane z okresem objętym postępowaniem.

Lista najczęściej wymaganych dokumentów:

  • faktury sprzedaży i zakupów,
  • ewidencje VAT,
  • deklaracje podatkowe (VAT, PIT, CIT),
  • umowy cywilnoprawne i o pracę,
  • raporty kasowe i ewidencje magazynowe,
  • dowody zapłaty podatków i składek,
  • dokumenty bankowe (wyciągi).

Pamiętaj: Dokumenty muszą być czytelne – zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Etap 5: Współpraca z organem kontrolnym

Przebieg kontroli skarbowej podlega określonym zasadom. Kontrolerzy mają obowiązek okazać upoważnienie do kontroli. Co więcej, kontrolerzy muszą działać w godzinach pracy urzędu (chyba że kontrole terenowe mają inne ustalenia). Natomiast przedsiębiorca może żądać potwierdzenia odbioru kopii dokumentów.

Co warto wiedzieć:

  • kontrola powinna być prowadzona w sposób niezakłócający prowadzenia działalności,
  • masz prawo do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa (np. danych objętych tajemnicą handlową),
  • możesz korzystać z pomocy doradcy podatkowego lub księgowego.

Przykład praktyczny: Jeśli kontroler prosi o dostęp do zasobów niezwiązanych z zakresem kontroli, możesz uprzejmie wskazać, że nie ma podstawy prawnej do wglądu.

Etap 6: Wyjaśnienia i odpowiedzi na wątpliwości organu

Kontrolerzy mogą zadawać pytania, prosić o dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia. Kluczem jest:

  • odpowiadać rzeczowo,
  • nie ukrywać informacji,
  • w razie wątpliwości konsultować odpowiedź z księgowym lub doradcą.

Wskazówka: Notuj zadawane pytania i udzielone odpowiedzi, dlatego że to się przydaje przy sporządzaniu protokołu kontroli.

Etap 7: Kontrola skarbowa a najważniejszy dokument – protokół kontroli

Po zakończeniu czynności kontrolnych, kontroler sporządza protokół kontroli skarbowej. Zawiera on:

  • ustalenia kontrolne,
  • ewentualne różnice podatkowe,
  • wnioski i zalecenia.

Co powinieneś zrobić:

  1. Dokładnie przeanalizować protokół,
  2. Zgłosić zastrzeżenia jeśli się nie zgadzasz,
  3. Uzgodnić ewentualne korekty deklaracji.

Prawo do uwag: Przed podpisaniem protokołu przedsiębiorca może zgłosić swoje uwagi, zatem nie warto podpisywać dokumentu „w ciemno”.

Etap 8: Korekta i rozliczenia po kontroli

Jeśli kontrola wykazała nieprawidłowości, mogą paść:

  • zobowiązania podatkowe do zapłaty,
  • odsetki za zwłokę,
  • kary administracyjne.

W takim przypadku:

  • dokonaj korekty deklaracji,
  • ureguluj należności w terminie,
  • zachowaj potwierdzenia płatności.

Przykład powszechny: Jeśli kontrola VAT ujawniła błędne odliczenie podatku, konieczna jest korekta deklaracji – np. VAT-7 – i oczywiście dopłata różnicy wraz z odsetkami.

Kilka praktycznych wskazówek na koniec

  • Dbaj o porządek księgowy przez cały rok – dobrze prowadzona księgowość znacznie skraca czas przygotowań.
  • Kopie bezpieczeństwa – regularne archiwizowanie dokumentów elektronicznych.
  • Wsparcie specjalistów – księgowy lub doradca podatkowy to często najlepsza pomoc podczas kontroli.
  • Spokój i rzeczowość – to najlepsze podejście w kontaktach z kontrolą skarbową.

Przygotowanie do kontroli skarbowej nie musi oznaczać nerwów, niepewności i straty czasu. Doświadczone biuro rachunkowe nie tylko dba o prawidłowość rozliczeń na co dzień, ale również realnie wspiera przedsiębiorcę na każdym etapie kontroli — od analizy zawiadomienia, przez przygotowanie dokumentów, aż po wyjaśnienia i ewentualne korekty.

Korzystając z usług biura rachunkowego:

  • zyskujesz spokój i bezpieczeństwo podatkowe,
  • masz pewność, że dokumentacja jest zgodna z aktualnymi przepisami,
  • unikasz kosztownych błędów i niepotrzebnych sankcji,
  • oszczędzasz czas, który możesz przeznaczyć na rozwój swojej firmy.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz być przygotowany na każdą kontrolę skarbową, zapraszamy do współpracy z naszym biurem rachunkowym. Pomagamy przedsiębiorcom z różnych branż — rzetelnie, terminowo i z indywidualnym podejściem. Skontaktuj się z nami, zanim kontrola stanie się problemem.

Dobrze prowadzona księgowość to najlepsza ochrona przed stresem i konsekwencjami kontroli skarbowej.